Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố BCTC hợp nhất quý 2 với doanh thu tăng 25% đạt 3.811 tỷ đồng. Giá vốn tăng cao hơn khiến lãi gộp giảm 37% xuống 150 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8% về 3,95%.
Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 64 tỷ đồng lên 144 tỷ đồng, tức tăng 124%. Chi phí tài chính cũng tăng 114% lên 30 tỷ đồng.
Đáng chú ý trong các khoản chi phí của PVS là chi phí quản lý lên đến 352 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Công ty giải trình điều này do quỹ tiền lương trích theo kết quả kinh doanh Công ty mẹ lớn hơn so với quý 2 năm trước.
Lợi nhuận gộp giảm mạnh cùng chi phí tăng cao đã kéo lợi nhuận ròng của PVS xuống thấp kỷ lục, chỉ nhỉnh hơn 12 tỷ đồng trong quý 2. Đây là kết quả một quý khiêm tốn nhất của PVS từ 2000 đến nay.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 7.581 tỷ đồng, giảm 34%; lãi ròng 228 tỷ đồng, giảm 23%. Công ty thực hiện được 76% chỉ tiêu doanh thu và 54,5% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa năm.
Đến ngày 30/6, PVS có tổng tài sản trên 25.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho thu hẹp phân nửa còn 1.027 tỷ đồng. PVS đang rót 4.540 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết.
Mới đây, ngày 19/7, HĐQT PVS vừa thông qua quyết định thành lập thêm chi nhánh tại Trung Đông (PTSC Trung Đông).